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落实审计整改,提升财务管理
  来源:本站原创  作者:酆琴(计划财务部)   发布时间:2022/11/25 11:16:50   点击数:573   责任编辑:RXGSadmin888

近日,路桥审计组到瑞寻高速开展2016至2021年会计基础及财务管理工作检查,根据审计组检查反馈的问题,计划财务部高度重视,积极主动地抓好落实,从基础资料整理、会计核算、税务风险防控、资金管理、工会经费管理等方面着手,对反馈的问题进行逐条整改。

一是制定整改措施。对照整改内容、目标和工作要求等,分门别类梳理、汇总问题,逐一制定整改措施,针对审计反馈问题切实做到“件件有落实,事事有回应”,真正做实做细审计“后半篇”文章。

二是合力推动整改。对于整改中涉及到多个部门,计划财务部不断加强横向沟通,与相关部门共研究共商讨共推进整改措施,形成工作合力,做到真改实改彻底改。

三是健全相关机制。计划财务部以此次整改为契机,将继续健全和完善内控制度,严格按照企业会计准则及工会经费使用的相关规定,合理合法使用工会经费,确保一切收支活动依照财经纪律和相关财税政策严格执行。

截至目前,整改工作已全部完成,通过整改,有利于强化内控管理,狠抓落实,切实规范财务会计行为,从根本上提高公司财务信息质量。下一步,计划财务部以本次审计为新的起点,虚心学习,树牢审计意识,加强会计理论的学习,全面提升财务人员的业务素质,政策水平和沟通能力。

 

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